Informe de control interno sobre el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto en la alcaldía municipal de Pitalito – Huila.

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Informe Final de la Auditoria Exprés realizada a la Secretaria de Planeación por parte de la Oficina de Control Interno Administrativo.

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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011.

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Seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

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Informe de control interno sobre el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto en la alcaldía municipal de Pitalito – Huila.

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Martes, 28 Marzo 2017 08:37

Resolución Administrativa No. 264 de 2017

Escrito por

Por medio del cual se adopta el Plan General de Auditorías para la Vigencia Fiscal del año 2017.

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